Orden de Compra. Nº1057539-3137-SE21 "SOL 34, EQ INDUSTRIALES, RPCION RODILLO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-3137-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2021
Nombre de la Orden de Compra SOL 34, EQ INDUSTRIALES, RPCION RODILLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6813 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.192 del 2019, para Presupuesto del Sector Público Año 2020, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los aromos N65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 596789,05
Dirección de Envío de la Factura Los aromos N65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLUS S.p.A.
Razón Social PLUS .SPA.
R.U.T. 76.102.705-0
Sucursal PLUS S.p.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definida1470512 reparacion de rodillo planchador de unidad de lavandera - planchado de ropa hospitalaria.1470512 reparacion de rodillo planchador de unidad de lavandera - planchado de ropa hospitalaria. $ 3.140.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140.995 $ 3.140.995
Total Neto $ 3.140.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 596.789
TOTAL OC $ 3.737.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.