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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057539-3984-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS ALMACEN MAYO/2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
187150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAYORDENT SUR |
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Razón Social |
DENTAL MAYORDENT SUR LIMITADA
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R.U.T. |
76.144.219-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAYORDENT SUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151677
| Kits indicadores de presión dental | 10 | Unidad | 1529906 GLASS LINER IONOMERO BASE FOTOC. JERINGA 2ML WP DENTAL (RELLENO DE BASE FOTOPOLIMERIZABLE)
| 1529906 GLASS LINER IONOMERO BASE FOTOC. JERINGA 2ML WP DENTAL (RELLENO DE BASE FOTOPOLIMERIZABLE)
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$ 14.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.000
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$ 145.000
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42151675
| Kits de restauración dental | 5 | Bolsa | 2527565 FUNDA PELICULA VSC PERIO T.2 REF:2130-082-55 (1000 UNIDS)
| 2527565 FUNDA PELICULA VSC PERIO T.2 REF:2130-082-55 (1000 UNIDS)
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$ 168.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.000
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$ 840.000
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Total Neto
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$ 985.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 187.150
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$ 1.172.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.