Orden de Compra. Nº1057539-3984-AG26 "INSUMOS MEDICOS ALMACEN MAYO/2026"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-3984-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS ALMACEN MAYO/2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9654
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
Comuna Puerto Montt
Impuesto 187150
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT SUR
Razón Social DENTAL MAYORDENT SUR LIMITADA
R.U.T. 76.144.219-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAYORDENT SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151677
Kits indicadores de presión dental10Unidad1529906 GLASS LINER IONOMERO BASE FOTOC. JERINGA 2ML WP DENTAL (RELLENO DE BASE FOTOPOLIMERIZABLE) 1529906 GLASS LINER IONOMERO BASE FOTOC. JERINGA 2ML WP DENTAL (RELLENO DE BASE FOTOPOLIMERIZABLE) $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
42151675
Kits de restauración dental5Bolsa2527565 FUNDA PELICULA VSC PERIO T.2 REF:2130-082-55 (1000 UNIDS) 2527565 FUNDA PELICULA VSC PERIO T.2 REF:2130-082-55 (1000 UNIDS) $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 985.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.150
TOTAL OC $ 1.172.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.