Orden de Compra. Nº1057539-4204-SE20 "INSUMOS MEDICOS JUNIO/2020"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-4204-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS JUNIO/2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4586-1-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Medicos
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12238 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 Días: Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedores.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt,
Comuna Puerto Montt
Impuesto 115918,62
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSUMOS DEBEN LLEGAR CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO, CASO CONTRARIO CONSULTAR PREVIAMENTE A COMPRADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA POSIBILIDAD DE RECEPCIÓN CON CARTA DE CANJE
HORARIO DE RECEPCION CARGA Lunes a Jueves de 08:00 a 14:00 Hrs Viernes de 08:00 a 13:00 Hrs.
leer intrucctivo dte ordinario n°625 a proveedores adjunto
FACTURA DEBE SER ENVIADA A dipresrecepcion@custodium.com en formato XML
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAXTER CHILE LTDA.
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA
R.U.T. 78.366.970-6
Sucursal BAXTER CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161507
Soluciones de diálisis peritoneal66Unidad no definida1180025 DIANEAL PD2 2.5% 2500 ML DEXTROSA (HRB5178 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL)1180025 DIANEAL PD2 2.5% 2500 ML DEXTROSA (HRB5178 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL) $ 2.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.908 $ 160.908
42161503
Juegos de cateterización o administración de diáli90Unidad no definida1180017 DIANEAL PD2 2.5% 6000 ML HRB9711 (EX VBB4983 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL) VERDE1180017 DIANEAL PD2 2.5% 6000 ML HRB9711 (EX VBB4983 SOLUCION DIALISIS PERITONEAL) VERDE $ 4.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.190 $ 449.190
Total Neto $ 610.098
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.919
TOTAL OC $ 726.017


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.