|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057539-4601-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA BOLSA PLASTICA 30X40 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
|
|
R.U.T. |
61.975.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
252700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PLASTICOS ARAUCO LTDA. |
|
Razón Social |
PLASTICOS ARAUCO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.743.460-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PLASTICOS ARAUCO LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111503
| Bolsas de plástico | 70000 | Unidad no definida | 9129909 BOLSA NYLON P/ 4 KG. 30 X 40 CMS. | 9129909 BOLSA NYLON P/ 4 KG. 30 X 40 CMS. |
$ 19,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.330.000
|
$ 1.330.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.330.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 252.700
|
|
$ 1.582.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.