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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057539-4616-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS JUNIO/2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
41800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| INSUMOS DEBEN LLEGAR CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO, CASO CONTRARIO CONSULTAR PREVIAMENTE A COMPRADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA POSIBILIDAD DE RECEPCIÓN CON CARTA DE CANJE |
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| IMPORTANTE LEER ARCHIVO ADJUNTO Y "OTRAS ESPECIFICACIONES" PUNTO 5 DEL PDF DE LA OC | <br> |
| horario de atención en bodega es el sgte.: Lunes a Jueves de 08:00 a 14:00 Hrs Viernes de 08:00 a 13:00 Hrs. |
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Proveedor |
Lukmed |
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Razón Social |
LUKMED SPA
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R.U.T. |
77.450.124-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lukmed |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151635
| Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros | 10000 | Unidad | 2520780 EYECTOR DE SALIVA DESECH. BSX100. | 2520780 EYECTOR DE SALIVA DESECH. BSX100. |
$ 22,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.800
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$ 261.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.