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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057539-472-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS ENERO/2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 Días: Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedores. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Seminario s/n Ex Hospital Puerto Montt |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
22553 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Seminario s/n Ex Hospital Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| INSUMOS DEBEN LLEGAR CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO, CASO CONTRARIO CONSULTAR PREVIAMENTE A COMPRADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA POSIBILIDAD DE RECEPCIÓN CON CARTA DE CANJE |
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| FACTURA DEBE SER ENVIADA A 61975100_intercambio@facturaseguro.cl |
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Proveedor |
Katherina Andrea |
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Razón Social |
Schneider medical SpA
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R.U.T. |
76.649.139-1 |
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Sucursal |
Katherina Andrea |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42291613
| Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúr | 15 | Unidad no definida | 3460324 CUCHILLETE 3.0 MM (REF: PE3830) ATM
| 3460324 CUCHILLETE 3.0 MM (REF: PE3830) ATM
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$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.500
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$ 112.500
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Total Neto
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$ 112.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 6.200
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IVA 19 %
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$ 22.553
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$ 141.253
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.