Orden de Compra. Nº1057539-4977-SE21 "memo 85, mantencion, limpieza de fachada (2)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-4977-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2021
Nombre de la Orden de Compra memo 85, mantencion, limpieza de fachada (2)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057539-5-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10845 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.192 del 2019, para Presupuesto del Sector Público Año 2020, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los aromos N65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2559878,17
Dirección de Envío de la Factura Los aromos N65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trabajos en Altura
Razón Social TRABAJOS EN ALTURA SPA
R.U.T. 77.020.655-3
Sucursal Trabajos en Altura
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111701
Servicios de limpieza de terrenos en obras1Unidad no definida91430111 vidrios 91430111 vidrios $ 7.868.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.868.343 $ 7.868.343
76111701
Servicios de limpieza de terrenos en obras1Unidad no definida1470484 muro enchapado1470484 muro enchapado $ 5.604.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.604.700 $ 5.604.700
Total Neto $ 13.473.043
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.559.878
TOTAL OC $ 16.032.921


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.