Orden de Compra. Nº1057539-5875-SE21 "INSUMOS MEDICOS AGOSTO/2021"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-5875-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS AGOSTO/2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Medicos
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13105 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 Días: Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedores.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos
Comuna Puerto Montt
Impuesto 410400
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA DEBE SER ENVIADA A dipresrecepcion@custodium.com en formato XML
horario de atención en bodega es el sgte.: Lunes a Jueves de 08:00 a 14:00 Hrs Viernes de 08:00 a 13:00 Hrs.
LEER INSTRUCTIVO ADJUNTO
INSUMOS DEBEN LLEGAR CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO, CASO CONTRARIO CONSULTAR PREVIAMENTE A COMPRADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA POSIBILIDAD DE RECEPCIÓN CON CARTA DE CANJE
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor THEODULOZ
Razón Social THEODULOZ Y CIA LTDA
R.U.T. 80.971.400-4
Sucursal THEODULOZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42143605
Correas o hebillas de sujeción, o accesorios o sum60Unidad1477282 CORREA DE PAVLIK T-L 1477282 CORREA DE PAVLIK T-L $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
42143605
Correas o hebillas de sujeción, o accesorios o sum60Unidad1477277 CORREA DE PAVLIK T-M1477277 CORREA DE PAVLIK T-M $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
Total Neto $ 2.160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 410.400
TOTAL OC $ 2.570.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.