Orden de Compra. Nº1057539-5905-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057539-351-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-5905-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057539-351-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.289 del 2020, para Presupuesto del Sector Público Año 2021, Partida 16, glosa 02, letra D d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exce
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación los aromos 65 paipote 3 puerto montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 12238,66
Dirección de Envío de la Factura los aromos 65 paipote 3 puerto montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAÑADOS Y COMPAÑIA S.A
Razón Social BANADOS Y CIA S A
R.U.T. 82.321.000-0
Sucursal BAÑADOS Y COMPAÑIA S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos2Unidad9111355 MANGO ROSCA FIBRA VIDRIO 1,20M9111355 MANGO ROSCA FIBRA VIDRIO 1,20M $ 9.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.122 $ 19.122
47131615
Escobillones2Unidad9111356 CEPILLO PISOS 45X6.7X10 CM9111356 CEPILLO PISOS 45X6.7X10 CM $ 7.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.374 $ 15.374
47131615
Escobillones2Unidad9111353 ESCOBA ANGULAR 30X4.5X15 4702W9111353 ESCOBA ANGULAR 30X4.5X15 4702W $ 6.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.772 $ 13.772
47131609
Magos para escobas o traperos2Unidad9111354 MANGO ROSCA FIBRA VIDRIO 1,50M9111354 MANGO ROSCA FIBRA VIDRIO 1,50M $ 8.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.146 $ 16.146
Total Neto $ 64.414
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.239
TOTAL OC $ 76.653


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.