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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057539-7490-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Sol 63, Mantención, Foco Led |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
255455 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Arturo Amos |
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Razón Social |
Trabajo en obras menores e.i.r.l.
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R.U.T. |
76.529.199-2 |
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Sucursal |
Arturo Amos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 100 | Unidad no definida | 1471702, FOCO LED EMBUTIDO 6W 4.000K 480 LUM IP20 | 1471702, FOCO LED EMBUTIDO 6W 4.000K 480 LUM IP20 |
$ 13.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.344.500
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$ 1.344.500
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Total Neto
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$ 1.344.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 255.455
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$ 1.599.955
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.