Orden de Compra. Nº1057539-7730-AG23 "Sol 48, Eq Industriales, Accesorio para reparación"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-7730-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Sol 48, Eq Industriales, Accesorio para reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15867 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
Comuna Puerto Montt
Impuesto 244926,72
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLASTICOS DE INGENIERIA Y RUED - Casa Matriz
Razón Social PLASTICOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 96.501.500-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PLASTICOS DE INGENIERIA Y RUED - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación8Unidad no definida1473669, ALUM/POLIUR.HM DIA 1001473669, ALUM/POLIUR.HM DIA 100 $ 23.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.392 $ 189.392
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación8Unidad no definida1473670, ALUM/POLIUR.HM DIA 1251473670, ALUM/POLIUR.HM DIA 125 $ 28.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.928 $ 231.928
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación24Unidad no definida1473671, ALUM/POLIUR.HM DIA 1501473671, ALUM/POLIUR.HM DIA 150 $ 36.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.768 $ 867.768
Total Neto $ 1.289.088
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244.927
TOTAL OC $ 1.534.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.