Orden de Compra. Nº1057539-7788-SE21 "sol 348,eq medicos, reparaciones eq medico. "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-7788-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2021
Nombre de la Orden de Compra sol 348,eq medicos, reparaciones eq medico.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra administración de fondos
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18783 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.192 del 2019, para Presupuesto del Sector Público Año 2020, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación los aromos 65 paipote 3 puerto montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 153995
Dirección de Envío de la Factura los aromos 65 paipote 3 puerto montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMA DEL CARMEN
Razón Social ELECTROMECANICA Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.963.952-7
Sucursal EMA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definida(0020032) terciado marino 1.880x660x19 mm + acolchado y eco cuero.(0020032) terciado marino 1.880x660x19 mm + acolchado y eco cuero. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
23151820
Manómetro3Unidad no definida(0010149) suministro manómetro con clicerica 0-10 Bar. m/m diámetro.(0010149) suministro manometro con clicerica 0-10 Bar. m/m diametro. $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
23151820
Manómetro5Unidad no definida(0010149) reparación y constrastacion manómetros 0-4.000 Bar + teflón liquido(0010149) reparación y constrastacion manómetros 0-4.000 Bar + teflón liquido $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
25191701
Equipo de contrapesar la rueda6Unidad no definida(0020143) reemplazo de 5 ruedas, 50 m/m, con freno, carros BLT(0020143) reemplazo de 5 ruedas, 50 m/m, con freno, carros BLT $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
27112502
Palancas5Unidad no definida(0040197) palanca de aluminio para valvula cilindro oxigeno.(0040197) palanca de aluminio para valvula cilindro oxigeno. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 810.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.995
TOTAL OC $ 964.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.