Orden de Compra. Nº1057539-8333-SE21 "Memo 130, Eq Industriales, Desinfección de estanqu"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-8333-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Memo 130, Eq Industriales, Desinfección de estanqu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057539-36-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Puerto Montt
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N° 65, Paipote 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20853 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.192 del 2019, para Presupuesto del Sector Público Año 2020, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Puerto Montt
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los aromos N65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 285000
Dirección de Envío de la Factura Los aromos N65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ClaudioVollmerCaceres
Razón Social CLAUDIO ROBERTO VOLLMER CACERES
R.U.T. 8.888.167-2
Sucursal ClaudioVollmerCaceres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101532
Estanques de decantación1Unidad no definida1470512, SERVICIO DE EXAMEN DE AGUA POTABLE 1470512, SERVICIO DE EXAMEN DE AGUA POTABLE $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
47101532
Estanques de decantación2Unidad no definida1470511, SERVICIO DE LAVADO DE ESTANQUES DE ACUMULACION Y DISTRIBUCION DE AGUA UTILIZADA EN SERVICIOS HIGIENICOS Y RIEGO1470511, SERVICIO DE LAVADO DE ESTANQUES DE ACUMULACION Y DISTRIBUCION DE AGUA UTILIZADA EN SERVICIOS HIGIENICOS Y RIEGO $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
47101532
Estanques de decantación2Unidad no definida1470513, SERVICIO DE SANITIZACION DE ESTANQUES DE ACUMULACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE1470513, SERVICIO DE SANITIZACION DE ESTANQUES DE ACUMULACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 1.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.000
TOTAL OC $ 1.785.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.