Orden de Compra. Nº1057539-8335-SE21 "Memo 127, Eq Industriales, Repuestos lavadoras"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-8335-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Memo 127, Eq Industriales, Repuestos lavadoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057539-27-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20809 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.192 del 2019, para Presupuesto del Sector Público Año 2020, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación los aromos n|65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 163906,16
Dirección de Envío de la Factura los aromos n|65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gemco General Machinery SA
Razón Social GEMCO GENERAL MACHINERY SA
R.U.T. 76.142.730-k
Sucursal Gemco General Machinery SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definida9159037, CABEZAL DE IMPRESORA COD R0101689159037, CABEZAL DE IMPRESORA COD R010168 $ 418.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.760 $ 418.760
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definida1471352, TARJETA ELECTRONICA USB STAM ST3 COD R0104731471352, TARJETA ELECTRONICA USB STAM ST3 COD R010473 $ 443.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.904 $ 443.904
Total Neto $ 862.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.906
TOTAL OC $ 1.026.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.