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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057539-8335-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Memo 127, Eq Industriales, Repuestos lavadoras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057539-27-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.192 del 2019,
para Presupuesto del Sector Público Año 2020, para efectuar
el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
los aromos n|65 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
163906,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
los aromos n|65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gemco General Machinery SA |
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Razón Social |
GEMCO GENERAL MACHINERY SA
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R.U.T. |
76.142.730-k |
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Sucursal |
Gemco General Machinery SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | 9159037, CABEZAL DE IMPRESORA COD R010168 | 9159037, CABEZAL DE IMPRESORA COD R010168 |
$ 418.760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 418.760
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$ 418.760
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | 1471352, TARJETA ELECTRONICA USB STAM ST3 COD R010473 | 1471352, TARJETA ELECTRONICA USB STAM ST3 COD R010473 |
$ 443.904,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 443.904
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$ 443.904
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Total Neto
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$ 862.664
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 163.906
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$ 1.026.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.