Orden de Compra. Nº1057540-1089-SE26 "PNS ARRIENDO IMPRESORA MARZO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-1089-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra PNS ARRIENDO IMPRESORA MARZO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-36-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2335
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación CAMINO A TOME SIN NUMERO,PENCO
Comuna *
Impuesto 79293,08
Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME SIN NUMERO,PENCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kropsys
Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T. 76.095.533-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kropsys
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201537
Servidores de impresora5Unidad no definidaIMPRESORAS COSTO FIJOSERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS. COT.9406 $ 9.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.945 $ 48.945
44101727
Soportes de impresora7Unidad no definida“SERVICIO DE ARRIENDO DE12 IMPRESORAS VALOR UNITARIO $10 POR HOJA, COSTO FIJO $38.131SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS. COT.9406 $ 38.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.917 $ 266.917
43212105
Impresoras de láser10147Unidad“SERVICIO DE ARRIENDO DE12 IMPRESORAS VALOR UNITARIO $10 POR HOJA, COSTO FIJO $38.131SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS. COT.9406 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.470 $ 101.470
Total Neto $ 417.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.293
TOTAL OC $ 496.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.