Orden de Compra. Nº1057540-1097-SE26 "AUL, COMPRA APÓSITOS TRANSPARENTES P/1080"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-1097-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra AUL, COMPRA APÓSITOS TRANSPARENTES P/1080
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-98-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2360
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n
Comuna Penco
Impuesto 158631
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
R.U.T. 92.288.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general650UnidadCOD REYIMEN 615 - APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10 X 12 CM1626 APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE ;MARCA: 3M (X50) $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.500 $ 422.500
42311505
Vendas o vendajes para uso general170UnidadCOD REYIMEN 617 - APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 15 X 20 CM1628 APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE ;MARCA: 3M (X10) $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.400 $ 241.400
42311505
Vendas o vendajes para uso general600UnidadCOD REYIMEN 11171 - APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 6 X 7 CM 1624 APÓSITO ADHESIVO TRANSPARENTE ;MARCA: 3M (X100) $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000
Total Neto $ 834.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.631
TOTAL OC $ 993.531


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.