Orden de Compra. Nº1057540-112-SE22 "SERVICIO ORIENTADORAS DICIEMBRE 2021"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Penco-Lirquén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-112-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ORIENTADORAS DICIEMBRE 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-90-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Penco-Lirquén
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 235
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.395 del año 2022, Partida Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es a
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Penco-Lirquén
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n
Comuna Penco
Impuesto 591827,01
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ING Servicios Integrales
Razón Social ING SERVICIOS INTEGRALES LTDA
R.U.T. 76.876.847-1
Sucursal ING Servicios Integrales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadSERVICIO DE ORIENTARES/AS PARA ATENCIÓN PUBLICO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS. (VALOR MENSUAL NETO)Valor Neto POR MES DE DICIEMBRE 2021 $ 3.114.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.114.879 $ 3.114.879
Total Neto $ 3.114.879
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 591.827
TOTAL OC $ 3.706.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.