Orden de Compra. Nº1057540-119-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057540-88-LQ20"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Penco-Lirquén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-119-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057540-88-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-88-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Penco-Lirquén
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1425
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.289 del año 2021, Partida Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Penco-Lirquén
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n
Comuna Penco
Impuesto 1312793,03
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Philips Chilena S.A - Equipos Médicos
Razón Social PHILIPS CHILENA S A
R.U.T. 90.761.000-4
Sucursal Philips Chilena S.A - Equipos Médicos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2Unidad no definidaServicio de mantenimiento Preventivo, RX PORTATILContrato de mantenimiento. PREVENTIVO MESES ENERO FEBRERO DE RX PORTATIL $ 1.166.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.333.332 $ 2.333.332
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaServicio de mantenimiento Preventivo, RX ARCO CContrato de mantenimiento. PREVENTIVO MESES ENERO FEBRERO DE RX ARCO C $ 616.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.305 $ 616.305
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadServicio de mantenimiento Preventivo, Correctivo y de emergencia, para los equipos de Osteopulmonar.Arco C. Y RX Portátil. (SUMATORIA VALOR MENSUAL POR LOS 3 EQUIPOS FORMULARIO n°4).Contrato de mantenimiento. PREVENTIVO MESES ENERO FEBRERO DE OSTEOPULMONAR $ 1.979.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.959.800 $ 3.959.800
Total Neto $ 6.909.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.312.793
TOTAL OC $ 8.222.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.