|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057540-1221-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057540-36-LE26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057540-36-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
|
|
R.U.T. |
61.602.198-2 |
|
Dirección de Facturación |
CAMINO A TOME S/N |
|
Comuna |
Penco
|
|
Impuesto |
1075254,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO A TOME S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.906.980-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131711
| Dispensador de productos limpiadores | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE 38 PRODUCTOS DE ASEO (valor total neto 38p.) | ESPECIFICACIÓN Y VALORES SEGÚN FORMULARIO N 4 ADJUNTO A ESTA LICITACIÓN |
$ 5.659.236,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.659.236
|
$ 5.659.236
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.659.236
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.075.255
|
|
$ 6.734.491
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.