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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057540-1310-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PNS CARTON A MEDIDA compra ágil: 1057540-328-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
CAMINO A TOME S/N |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
41800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO A TOME S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMM |
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Razón Social |
INVERSIONES MÉNDEZ MORENO SPA
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R.U.T. |
78.056.532-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14121501
| Cartón blanqueado | 2000 | Unidad | SE REQUIERE CARTON FORRADO 270 GRS. BLANCO POR AMBOS LADOS, SEMI BRILLO DIMENSIONADO DE 38 CM ALTO POR 27 CM ANCHO. (ADJUNTAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO). SE EVALUARA CON LA INFORMACIÓN DEL GRAMAJE, MEDIDAS, Y TIEMPO DE ENTREGA. PROVEEDOR QUE NO RESPETE LO OFRECIDO O NO ACEPTE LA ORDEN SERA SANCIONADO CON UN RECLAMO EN EL PORTAL. | SE REQUIERE CARTON FORRADO 270 GRS. BLANCO POR AMBOS LADOS, SEMI BRILLO DIMENSIONADO DE 38 CM ALTO POR 27 CM ANCHO. |
$ 110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.800
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$ 261.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.