|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057540-1389-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AUL, COMPRA ESPONJA HEMOSTÁTICA P/1080 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
|
|
R.U.T. |
61.602.198-2 |
|
Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n |
|
Comuna |
Penco
|
|
Impuesto |
154280 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CALEMA |
|
Razón Social |
CALEMA SPA
|
|
R.U.T. |
77.409.789-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CALEMA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152702
| Soluciones hemostáticas dentales | 140 | Unidad | COD REYIMEN 2277 - ESPONJA GELATINOSA HEMOSTATICA 5 CM X 7 CM | CS-010 Curaspon standard hemostático 8 x 5 x 1 cm.
|
$ 5.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 812.000
|
$ 812.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 812.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 154.280
|
|
$ 966.280
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.