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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057540-1509-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JLG-Sol. Ex. 1849, Servicio Aseo Mayo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057540-69-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
CAMINO A TOME S/N |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
4471448,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO A TOME S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ING Servicios Integrales |
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Razón Social |
ING SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
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R.U.T. |
76.876.847-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ING Servicios Integrales |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Aseo, Mantención de Jardines, Patios y Otros Similares para el Hospital Penco-Lirquén en las áreas y espacios que se detallan en las Especificaciones Técnicas, las que forman parte de las presentes Bases Administrativas. (valor neto mensual) | Valor Neto Mensual. MES DE MAYO 2023 |
$ 23.533.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.533.940
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$ 23.533.940
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Total Neto
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$ 23.533.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.471.449
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$ 28.005.389
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.