Orden de Compra. Nº1057540-1516-AG26 "LGL, COMPRA DE INSUMOS DENTALES P/1080"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-1516-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra LGL, COMPRA DE INSUMOS DENTALES P/1080
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3244
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n
Comuna Penco
Impuesto 34950,12
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MedicalTek CHILE S.A.
Razón Social MEDICALTEK CHILE S A
R.U.T. 96.696.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MedicalTek CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151506
Suministros para el blanqueamiento de los dientes4Unidad104 ACRILICO PARA CORONA COLOR N46. 250 GRAMOS104 ACRILICO PARA CORONA COLOR N46. 250 GRAMOS $ 14.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.980 $ 57.980
42151506
Suministros para el blanqueamiento de los dientes2Unidad19415 ACRILICO AUTO POLIMERIZACION KIT COLOR 66 UNIDAD19415 ACRILICO AUTO POLIMERIZACION KIT COLOR 66 UNIDAD $ 31.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.984 $ 62.984
42151506
Suministros para el blanqueamiento de los dientes2Unidad19416 ACRILICO AUTO POLIMERIZACION KIT COLOR 62 UNIDAD19416 ACRILICO AUTO POLIMERIZACION KIT COLOR 62 UNIDAD $ 31.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.984 $ 62.984
Total Neto $ 183.948
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.950
TOTAL OC $ 218.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.