Orden de Compra. Nº1057540-1538-SE23 "JSR-SOL PLAN N°1923-VASOS DESECHABLES-1057540-10-L"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-1538-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-06-2023
Nombre de la Orden de Compra JSR-SOL PLAN N°1923-VASOS DESECHABLES-1057540-10-L
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2904
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N
Comuna Penco
Impuesto 69160
Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Crecer
Razón Social COMERCIALIZADORA CRECER SPA
R.U.T. 76.285.872-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Crecer
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152102
Vasos para beber domésticos6000UnidadVASOS POLIPAPEL BLANCO 8oz/CJX 1000un 300CCVASOS POLIPAPEL BLANCO 8oz/CJX 1000un 300CC $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000
52152102
Vasos para beber domésticos1000UnidadVASOS POLIPAPEL BLANCO 6oz/CJ1000 180CCVASOS POLIPAPEL BLANCO 6oz/CJ1000 180CC $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
Total Neto $ 364.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.160
TOTAL OC $ 433.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.