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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057540-1592-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HLR COMPRA BOWL + VASO 8oz |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057540-10-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
36153,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora Crecer |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA CRECER SPA
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R.U.T. |
76.285.872-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Crecer |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101906
| Cestas para servir | 480 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLES | BOWL BAGAZO 32oz (930) C/TAPA CAJA 480UN.
COD.REYIMEN 6620 |
$ 286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 137.280
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$ 137.280
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52151502
| Platos desechables domésticos | 1000 | Unidad no definida | VASO POLIPAPEL DE 300CC. CAJA 1000UN. | VASO POLIPAPEL DE 300CC. CAJA 1000UN.
COD.REYIMEN 10734 SE SUMA LOS TERMICOS COD. 15156 |
$ 53,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.000
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$ 53.000
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Total Neto
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$ 190.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.153
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$ 226.433
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.