Orden de Compra. Nº1057540-1592-SE24 "HLR COMPRA BOWL + VASO 8oz"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-1592-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2024
Nombre de la Orden de Compra HLR COMPRA BOWL + VASO 8oz
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2982
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n
Comuna Penco
Impuesto 36153,2
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Crecer
Razón Social COMERCIALIZADORA CRECER SPA
R.U.T. 76.285.872-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Crecer
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101906
Cestas para servir480Unidad no definidaADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLESBOWL BAGAZO 32oz (930) C/TAPA CAJA 480UN. COD.REYIMEN 6620 $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.280 $ 137.280
52151502
Platos desechables domésticos1000Unidad no definidaVASO POLIPAPEL DE 300CC. CAJA 1000UN.VASO POLIPAPEL DE 300CC. CAJA 1000UN. COD.REYIMEN 10734 SE SUMA LOS TERMICOS COD. 15156 $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
Total Neto $ 190.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.153
TOTAL OC $ 226.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.