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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057540-15920-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HLR COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
30210 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD FIGUEROA OLIVA LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD FIGUEROA OLIVA LIMITADA
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R.U.T. |
77.301.414-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD FIGUEROA OLIVA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
| Rodillos de pintar | 1 | Kit | 3 RODILLOS. 3 BROCHAS, 3 REJILLAS, 1 CJ CERAMICA | 3 RODILLOS. 3 BROCHAS, 3 REJILLAS, 1 CJ CERAMICA |
$ 159.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.000
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$ 159.000
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Total Neto
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$ 159.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.210
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$ 189.210
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.