Orden de Compra. Nº1057540-17192-SE25 "LGL, SERVICIOS ABASTECIMIENTO MES SEPT S/2795"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-17192-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra LGL, SERVICIOS ABASTECIMIENTO MES SEPT S/2795
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-67-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5238
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n
Comuna Penco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Costa Norte Servicios Clinicos SPA
Razón Social COSTA NORTE SERVICIOS CLINICOS SPA
R.U.T. 77.526.807-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Costa Norte Servicios Clinicos SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111603
Personal temporal de producción171Unidad no definidaSERVICIO TENS BODEGA FARMACIA TENS KAREN CRISOSTOMO: 171 HORAS MES: SEPTIEMBREUn Servicio de técnico en enfermería nivel superior para bodega farmacia $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.220 $ 824.220
80111603
Personal temporal de producción168,5UnidadServicio ADMINISTRATIVO ADM VALLIN IBACACHE: 168,5 HORAS MES: SEPTIEMBREUn Servicio de Administrativo control y registro, $ 4.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.448 $ 776.448
Total Neto $ 1.600.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.600.668

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.