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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057540-17261-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DEO, SERV. PROFESIONALES ENFERMERIA SEPT 2025 S/28 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057540-64-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
CAMINO A TOME S/N |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO A TOME S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ATSU SERVICIOS SPA |
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Razón Social |
ATSU SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.547.963-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ATSU SERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 360 | Hora | AUXILIAR | AUXILIAR DE SERVICIO 4TO TURNO |
$ 4.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.782.000
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$ 1.782.000
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80111715
| Profesionales | 721 | Hora | ENFERMERA | ENFERMERO(A) 4TO TURNO |
$ 12.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.142.280
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$ 9.142.280
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80111715
| Profesionales | 169 | Hora | TENS DIURNO | TENS DIURNO |
$ 4.830,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 816.270
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$ 816.270
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80111715
| Profesionales | 528 | Hora | TENS TURNO | TENS 4TO TURNO |
$ 5.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.004.320
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$ 3.004.320
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Total Neto
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$ 14.744.870
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 14.744.870
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.