Orden de Compra. Nº1057540-1738-SE20 "COMPRA MATERIALES FERRETERIA SOLICITUD N°1817"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Penco-Lirquén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-1738-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES FERRETERIA SOLICITUD N°1817
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-40-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Penco-Lirquén
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3383
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.192 del año 2020, Partida 16 Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Penco-Lirquén
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n
Comuna Penco
Impuesto 38147,25
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Felipe Sebastian
Razón Social Felipe Sebastián Burboa Medina
R.U.T. 17.043.626-1
Sucursal Felipe Sebastian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142312
Conexión de expansión de tubería1UnidadSOLICITUD EXTRAORDINARIA 1817MATERIALES FERRETERÍA PARA INSTALACIÓN DE NUEVA LINEA DE AGUA PARA INSTALACIÓN DE MARMITA EN CENTRAL DE ALIMENTACIÓN $ 200.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.775 $ 200.775
Total Neto $ 200.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.147
TOTAL OC $ 238.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.