Orden de Compra. Nº1057540-2001-SE20 "SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Penco - Lirquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-2001-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1625-67-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3779
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días el pago se realizará por TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, por mes vencido, en un plazo no superior a 45 días corridos, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.192 del año 2020, Partida 16 Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Penco - Lirquen
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación CAMINO A TOME SIN NUMERO,PENCO
Comuna Penco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME SIN NUMERO,PENCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor trasladodepersonas
Razón Social JAIME MARCELO FUENTEALBA GONZALEZ
R.U.T. 6.993.547-8
Sucursal trasladodepersonas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadSERVICIO DE VEHICULO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EQUIPO DE UNIDAD DE HOSPITALIZACION DOMICILIARIA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.SERVICIO DE VEHICULO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA EQUIPO DE UNIDAD DE HOSPITALIZACION DOMICILIARIA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS. traslado 01/08 al 03/08 TRASLADO FUNCIONARIOS: 9.769.000 DISTRIBUCION MEDICAMENTOS: 4 $ 202.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.752 $ 202.752
Total Neto $ 202.752
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 202.752

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.