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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057540-2049-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CIRUGIA MARCOS VELOSO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057540-41-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital Penco-Lirquén
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Tome s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Isabel Cabezas |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA GLOSA 2, LETRA D DE LA LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2019 Y SUJETO AL ENVÍO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Penco-Lirquén
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
4379,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Productos Médicos Promedon Chile S.A. |
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Razón Social |
PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A
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R.U.T. |
78.566.250-4 |
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Sucursal |
Productos Médicos Promedon Chile S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295507
| Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos | 2 | Unidad | AR-AR-8967K | AX-AR-7200 SUTURA FIBERWIRE ARTHREX
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$ 11.524,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.048
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$ 23.048
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Total Neto
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$ 23.048
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.379
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$ 27.427
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.