Orden de Compra. Nº1057540-20709-SE25 "HLR PREVENTIVO PLATA AGUA NOVIEMBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-20709-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2025
Nombre de la Orden de Compra HLR PREVENTIVO PLATA AGUA NOVIEMBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-54-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5522
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación CAMINO TOME SN
Comuna Penco
Impuesto 421800
Dirección de Envío de la Factura CAMINO TOME SN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRATAMIENTO DE AGUA EIRL
Razón Social SERVICIOS DE MANTENCIÓN A PLANTAS DE TRATAMIENTO D
R.U.T. 77.025.149-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRATAMIENTO DE AGUA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENIMIENTO PREVENTIVO, ATENCIONES DE EMERGENCIA Y MANTENCION CORRECTIVA DE PLANTA DE AGUA OSMOTICA. NOVIEMBRE 2025SERVICIO DE MANTENIMIENTO 24 MESES PLANTA DE AGUA OSMOTICA. NOVIEMBRE 2025 $ 2.220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220.000 $ 2.220.000
Total Neto $ 2.220.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 421.800
TOTAL OC $ 2.641.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.