Orden de Compra. Nº1057540-243-SE25 "HLR IMPRESORAS NOVIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-243-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2025
Nombre de la Orden de Compra HLR IMPRESORAS NOVIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-36-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 598
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N
Comuna Penco
Impuesto 95623,58
Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kropsys
Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
R.U.T. 76.095.533-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kropsys
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101727
Soportes de impresora7Unidad no definida“SERVICIO DE ARRIENDO DE12 IMPRESORAS VALOR UNITARIO $10 POR HOJA, COSTO FIJO $38.131SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS. COT.6839 $ 38.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.917 $ 266.917
44101727
Soportes de impresora18742Unidad no definidaHOJAS IMPRESIONESHOJAS IMPRESIONES COT.6839 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.420 $ 187.420
43201537
Servidores de impresora5Unidad no definidaIMPRESORAS COSTO FIJOSERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS. COT.6839 $ 9.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.945 $ 48.945
Total Neto $ 503.282
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.624
TOTAL OC $ 598.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.