Orden de Compra. Nº1057540-2487-CM19 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Penco-Lirquén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-2487-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Penco-Lirquén
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos).
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA GLOSA 2, LETRA D DE LA LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2019 Y SUJETO AL ENVÍO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Penco-Lirquén
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 28138
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bluemedical Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BLUEMEDICAL LIMITAD
R.U.T. 76.116.604-2
Sucursal Bluemedical Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291601
2239-16-LR15
Escalpelos quirúrgicos de láser o cuchillos o mang150 (1515857 )LAPIZ ELECTROBISTURI OBS 0039 UNIDAD 1517858(1515857) LAPIZ ELECTROBISTURI OBS 0039 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $52 $ 1.045,00 $ 0,00 $ 7.800,00 $ 156.750 $ 164.550
Total Neto $ 164.550
Descuento $ 16.455
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.138
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 176.233


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.