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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057540-2668-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057540-93-COT20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital Penco-Lirquén
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Tome s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Compras Públicas 19.886 y su Reglamento. Establece artículo 79 bis del Reglamento de Compras. Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Penco-Lirquén
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
169632 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ |
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Razón Social |
MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ
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R.U.T. |
14.567.456-5 |
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Sucursal |
MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52152006
| Bandejas o fuentes domésticas | 1860 | Unidad | RECIPIENTES DE COMIDA SIN BPA PARA MICROONDAS. SE ADJUNTAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | RECIPIENTES CON TAPA PARA MICROONDAS |
$ 480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 892.800
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$ 892.800
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Total Neto
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$ 892.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 169.632
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$ 1.062.432
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.