|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057540-2974-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-12-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA LABORATORIO DICIEMBRE S/5261 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
|
|
R.U.T. |
61.602.198-2 |
|
Dirección de Facturación |
CAMINO A TOME S/N |
|
Comuna |
Penco
|
|
Impuesto |
25080 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO A TOME S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PV EQUIP S.A. |
|
Razón Social |
PV EQUIP SA
|
|
R.U.T. |
79.895.670-1 |
|
Sucursal |
PV EQUIP S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 3 | Unidad | ANTISUERO SALMONELLA GRUPO B, C Y D (EVALUAR CON ANEXO O FICHA DE PRODUCTO) | ANTISUERO SALMONELLA GRUPO B, C Y D |
$ 44.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 132.000
|
$ 132.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 132.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.080
|
|
$ 157.080
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.