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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057540-473-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE REPARACIÓN COTIZACIÓN X04-4618 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057540-44-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital Penco-Lirquén
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Tome s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.192 del año 2020, Partida 16 Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Penco-Lirquén
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
CAMINO A TOME S/N |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
8550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO A TOME S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HL INGENIERIA Y SERVICIOS |
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Razón Social |
HL INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.787.018-3 |
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Sucursal |
HL INGENIERIA Y SERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | PRESUPUESTO 4618 | MANILLA ACERO INOXIDABLE SUJECIÓN DE REMACHES Y TORNILLOS 30 CM |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 45.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.550
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$ 53.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.