Orden de Compra. Nº1057540-488-SE24 "JSR-SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS/MES ENERO 2024-DESDE 1057540-57-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-488-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra JSR-SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS/MES ENERO 2024-DESDE 1057540-57-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-57-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3653
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n
Comuna Penco
Impuesto 179581,54
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Herrera y Cia.
Razón Social HERRERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.551.590-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Herrera y Cia.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80131502
Arriendo de instalaciones comerciales o industrial1Unidad no definidaARRIENDO DE 16 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 - GUÍA DE DESPACHO N°15315 ARRIENDO DE 16 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 - GUÍA DE DESPACHO N°15315 $ 945.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.166 $ 945.166
Total Neto $ 945.166
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.582
TOTAL OC $ 1.124.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.