Orden de Compra. Nº1057540-525-SE26 "STI, SERV PROFESIONALES HODOM ENERO 2026 S/564"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-525-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra STI, SERV PROFESIONALES HODOM ENERO 2026 S/564
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-66-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1297
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N
Comuna Penco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATSU SERVICIOS SPA
Razón Social ATSU SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.547.963-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ATSU SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Unidad no definidaCOMPRA SERV. UNIDAD HODOM ENERO 2026 - DANIELA BAEZA / 91 HORAS - DANIELA LEIVA / 167 HORAS - FELIPE SALAMANCA / 36 HORAS - FRANCESCA FLORES / 50.5 HORAS - JOAQUIN REBOLLEDO / 84 HORAS - JUAN BURGOS / 12 HORAS - NATALIA CASTILLO/ 171 HORAS - SABRINA CID / 156 HORAS Equipo de Profesionales y Técnico para unidad Hospitalización Domiciliaria, De acuerdo a punto 3.1 de Bases Administrativas $ 6.635.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.635.360 $ 6.635.360
Total Neto $ 6.635.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.635.360

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.