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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057540-525-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
STI, SERV PROFESIONALES HODOM ENERO 2026 S/564 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057540-66-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
CAMINO A TOME S/N |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO A TOME S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ATSU SERVICIOS SPA |
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Razón Social |
ATSU SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.547.963-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ATSU SERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 1 | Unidad no definida | COMPRA SERV. UNIDAD HODOM ENERO 2026
- DANIELA BAEZA / 91 HORAS
- DANIELA LEIVA / 167 HORAS
- FELIPE SALAMANCA / 36 HORAS
- FRANCESCA FLORES / 50.5 HORAS
- JOAQUIN REBOLLEDO / 84 HORAS
- JUAN BURGOS / 12 HORAS
- NATALIA CASTILLO/ 171 HORAS
- SABRINA CID / 156 HORAS
| Equipo de Profesionales y Técnico para unidad Hospitalización Domiciliaria, De acuerdo a punto 3.1 de Bases Administrativas |
$ 6.635.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.635.360
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$ 6.635.360
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Total Neto
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$ 6.635.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.635.360
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.