Orden de Compra. Nº1057540-638-SE24 "PNS CONSULTA MARZO ABRIL 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-638-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2024
Nombre de la Orden de Compra PNS CONSULTA MARZO ABRIL 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1223
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n
Comuna Penco
Impuesto 409944
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Crecer
Razón Social COMERCIALIZADORA CRECER SPA
R.U.T. 76.285.872-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Crecer
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos8000Unidad no definidaVASO POLIPAPEL DE 300CC. CAJA 1000UN.VASO POLIPAPEL DE 300CC. CAJA 1000UN. COD.REYIMEN 10734 SE SUMA LOS TERMICOS COD. 15156 $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.000 $ 424.000
52151502
Platos desechables domésticos1000Unidad no definidaADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLESENVASE ALUMINIO C-10. CAJA 1000UN. REYIMEN 15591 $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
52152102
Vasos para beber domésticos5000Unidad no definidaADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLESVASO TRANSPARENTE 50CC. CAJA DE 5000 UN REYIMEN 10740 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
52151502
Platos desechables domésticos1000Unidad no definidaADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLESENVASE ALUMINIO C-20. CAJA 1000UN. REYIMEN 15593 $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000
48101906
Cestas para servir100Unidad no definidaADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLESBOWL BAGAZO 32oz (930) C/TAPA CAJA 480UN. COD.REYIMEN 6620 $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
47121702
Envases para residuos o forros rígidos20000Unidad no definidaADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLESTAPA DE TRANSPARENTE 180CC O 200 CC . CAJA 800 UN. $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
52151502
Platos desechables domésticos20000UnidadADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLESPOTE TRANSPARENTE 180CC O 200 CC . CAJA 800 UN. REYIMEN 3026 $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
Total Neto $ 2.157.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 409.944
TOTAL OC $ 2.567.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.