Orden de Compra. Nº1057540-699-SE21 "COMPRA INSUMOS REHABILITACIÓN POR PLANIFICACION"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Penco-Lirquén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-699-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS REHABILITACIÓN POR PLANIFICACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-12-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Penco-Lirquén
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1842
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.289 del año 2021, Partida Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Penco-Lirquén
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación Camino a Tome s/n
Comuna Penco
Impuesto 162241
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor resein chile
Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 77.325.080-4
Sucursal resein chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122109
Sujetadores de velcro8UnidadROLLO DE 10 MTS DE VELCRO DOBLE FAZ 5CM ANCHO AZUL O NEGRO1.ROLLO DE VELCRO 2.-DOBLE FAZ 3.-DE 10 METROS 4.-POR 5 CMS. 5.-AZUL NEGRO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ24UnidadSILICONA PARA PIEL1.-LAMINA DE SILICONA 2.-DE 3 x 10 CMS 3.-MARCA SILIPIEL $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000
42182006
Especulo de examen orofaríngeo o laríngeo2UnidadESPEJO LARINGEO CON EMPUÑADURA ENROSCABLE Y SUPERFICIE FRONTAL N°11.-ESPEJO LARINGEO 2.-NUMERO 1 $ 25.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.800 $ 50.800
30102215
Plancha de plástico3UnidadPLANCHA PLASTAZOTE ESPUMA COLOR CARNE 75CM X 1M Y 5MM DE ESPESOR1.-PLASTAZOTE 2.-DE 100 x 100 3.-DE 5 mm $ 35.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100
Total Neto $ 853.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.241
TOTAL OC $ 1.016.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.