Orden de Compra. Nº1057540-710-SE21 "PLANIFICACIÓN ABRIL 2021"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Penco-Lirquén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-710-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2021
Nombre de la Orden de Compra PLANIFICACIÓN ABRIL 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-15-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Penco-Lirquén
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1875 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.289 del año 2021, Partida Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Penco-Lirquén
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N
Comuna Penco
Impuesto 46512
Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl50UnidadCLORO LIQUIDO ENVASE DE 1 LITRO CLORO LIQUIDO ENVASE DE 1 LITRO MARCA TREMEX $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
47131603
Esponjas20UnidadESPONJA DE ACERO PARA OLLAS ESPONJA DE ACERO PARA OLLAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47121608
Almohadillas de suelo de máquina4UnidadPADS LIMPIEZA NEGRO 17" PAD DE LIMPIEZA COLOR NEGRO 17 $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
47131611
Palas para basura4UnidadPALA DE BASURA PALA DE BASURA PLASTICA NEGRA MARCA CMD $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
24112208
Conjunto pulverizador100UnidadPULVERIZADOR PLASTICO 1LT PULVERIZADOR PLASTICO DE 1 LITRO MARCA LIVE $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos600UnidadVASO DESECHABLE PLASTICO DE 295 O 300 CC VASOS DESECHABLES PLASTICOS BLANCO DE 300 CC $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2300UnidadVASO PLÁSTICO TRANSPARENTE 50 CC VASO PLASTICO TRANSPARENTE 50 CC $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
Total Neto $ 244.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.512
TOTAL OC $ 291.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.