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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057540-844-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RETIRO DE TABIQUE COT. 1153 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057540-33-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital Penco-Lirquén
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Tome s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago será por medio de transferencia o cheque dentro de 45 días, a contar de la fecha en que la factura yo boleta es aceptada, según lo establecido en Glosa 2, letra e de la Ley de Presupuesto 2020 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Penco-Lirquén
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
304000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Crlos A Torres Castillo |
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Razón Social |
CARLOS ALBERTO TORRES CASTILLO
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R.U.T. |
11.986.318-k |
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Sucursal |
Crlos A Torres Castillo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11101705
| Aluminio | 1 | Unidad no definida | COTIZACIÓN: 1153
SOLICITUD 956 | RETIRO TABIQUE MQ |
$ 1.600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.600.000
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$ 1.600.000
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Total Neto
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$ 1.600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 304.000
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$ 1.904.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.