Orden de Compra. Nº1057541-264-AG26 "OGB, compra ágil: 1057541-133-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057541-264-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra OGB, compra ágil: 1057541-133-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1316
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA COLON N°3030
Comuna Talcahuano
Impuesto 16321
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLON N°3030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora el Arrayan E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE ASEO, ABARROTES Y LIBRER
R.U.T. 77.089.704-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora el Arrayan E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar50UnidadGoma de Borrar Modelo S20 Similar FACTISGoma de Borrar $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
60101312
Cajas de adhesivos30UnidadAdhesivo en Barra 40 Grs. Similar Stick Fix PritAdhesivo en Barra $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
60121115
Confetis de plástico o papel10SobreSobre o Paquete de Escarcha de Distintos colores.Sobre o Paquete de Escarcha $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
Total Neto $ 85.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.321
TOTAL OC $ 102.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.