Orden de Compra. Nº1057541-326-AG26 "CTD SOL EXT 398 COFFEE BREAK DE 1057541-201-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057541-326-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CTD SOL EXT 398 COFFEE BREAK DE 1057541-201-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1494
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación Avenida Colón 3030
Comuna Talcahuano
Impuesto 36328
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colón 3030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BANQUETERIA ENTRE MUJERES E.I.R.L.
Razón Social ENTRE MUJERES SPA
R.U.T. 77.682.921-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BANQUETERIA ENTRE MUJERES E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering80UnidadCOFFEE BREAK 15-04-26 AUDITORIO HOSPITAL PENCO LIRQUEN SEGUN DETALLE ADJUNTO. ADJUNTAR FICHA TECNICA DE LO OFERTADO Y RESOLUCION DE AUTORIZACION SANITARIA PROPIA O DEL ELABORADOR DE LOS ALIMENTOS. CASO CONTRARIO, LA OFERTA PODRA SER DECLARADA INADMISIBLE.  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.200 $ 191.200
Total Neto $ 191.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.328
TOTAL OC $ 227.528


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.591.512-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.