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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057541-326-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CTD SOL EXT 398 COFFEE BREAK DE 1057541-201-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
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R.U.T. |
61.607.200-5 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Colón 3030 |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
36328 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Colón 3030 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-04-2026 |
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Proveedor |
BANQUETERIA ENTRE MUJERES E.I.R.L. |
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Razón Social |
ENTRE MUJERES SPA
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R.U.T. |
77.682.921-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BANQUETERIA ENTRE MUJERES E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 80 | Unidad | COFFEE BREAK 15-04-26 AUDITORIO HOSPITAL PENCO LIRQUEN SEGUN DETALLE ADJUNTO. ADJUNTAR FICHA TECNICA DE LO OFERTADO Y RESOLUCION DE AUTORIZACION SANITARIA PROPIA O DEL ELABORADOR DE LOS ALIMENTOS. CASO CONTRARIO, LA OFERTA PODRA SER DECLARADA INADMISIBLE. | |
$ 2.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 191.200
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$ 191.200
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Total Neto
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$ 191.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.328
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$ 227.528
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.