Orden de Compra. Nº1057541-558-SE21 " SOLICITUD EXTRAORDINARIA N°599 DEPTO.CALIDAD DE VIDA LABORAL Y BIENESTAR - SERVICIO DE SALA CUNA - JSA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057541-558-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2021
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD EXTRAORDINARIA N°599 DEPTO.CALIDAD DE VIDA LABORAL Y BIENESTAR - SERVICIO DE SALA CUNA - JSA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLON N°3030
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2571
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Plazo del pago no exceda a 45 días corridos, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Presupuesto N°21.289 del año 2021, partida 16 del Ministerio de Salud, glosa 02 letra e”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA COLON N°3030
Comuna Talcahuano
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLON N°3030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROSSANA MABEL MELLADO URRUTIA
Razón Social ROSSANA MABEL MELLADO URRUTIA
R.U.T. 11.179.232-1
Sucursal ROSSANA MABEL MELLADO URRUTIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas2Unidad no definidaPAGO DE 2 MATRICULAS DE SERVICIO DE SALA CUNA PARA 2 HIJOS DE FUNCIONARIA D. MARLENE ESPINOZA ILLANES. PAGO DE 2 MATRICULAS DE SERVICIO DE SALA CUNA PARA 2 HIJOS DE FUNCIONARIA D. MARLENE ESPINOZA ILLANES. $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas2Unidad no definidaPAGO DE MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SERVICIO DE SALA CUNA PARA 2 HIJOS DE FUNCIONARIA D. MARLENE ESPINOZA ILLANES.PAGO DE MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SERVICIO DE SALA CUNA PARA 2 HIJOS DE FUNCIONARIA D. MARLENE ESPINOZA ILLANES. $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
Total Neto $ 1.220.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.220.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.