Orden de Compra. Nº1057541-662-SE24 "SOLICITUD EXTRAORDINARIA N°1022 COSAM HUALPEN – SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE PSICOMOTRICIDAD FINA Y GRUESA, PROVENIENTE DE LICITACIÓN 1057541-25-LE24 – JSA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057541-662-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD EXTRAORDINARIA N°1022 COSAM HUALPEN – SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE PSICOMOTRICIDAD FINA Y GRUESA, PROVENIENTE DE LICITACIÓN 1057541-25-LE24 – JSA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057541-25-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLON N°3030
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5079
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA COLON N°3030
Comuna Talcahuano
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLON N°3030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Erika Andrea
Razón Social ERIKA ANDREA PARRA CONCHA
R.U.T. 17.090.532-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Erika Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadServicios Profesionales para la ejecución de Taller De Psicomotricidad Fina y Gruesa, plazos de ejecución y forma de pago de acuerdo a lo establecido en Resolución Exenta N°1653 de fecha 25.07.2024. Servicios Profesionales para la ejecución de Taller De Psicomotricidad Fina y Gruesa, plazos de ejecución y forma de pago de acuerdo a lo establecido en Resolución Exenta N°1653 de fecha 25.07.2024. $ 2.229.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.229.546 $ 2.229.546
Total Neto $ 2.229.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.229.546

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.