Orden de Compra. Nº1057541-900-CM20 "Materiales de Oficina Programación 2020"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057541-900-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Programación 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA COLON N°3030
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4018
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA COLON N°3030
Comuna Talcahuano
Impuesto 26731
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COLON N°3030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
2239-4-LP14
Envases para residuos o forros rígidos6 (1166313 )PAPELERO DIMERC METALICO REJILLA NEGRO 30 ALTO X 30 ANCHO UNIDAD 1192485(1166313) PAPELERO DIMERC METALICO REJILLA NEGRO 30 ALTO X 30 ANCHO UNIDAD; Código: M152904; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.748 $ 23.748
14111610
2239-4-LP14
Cartulina6 (1332015 )CARTULINA - OPALINA LISA BLANCA CARTA 100 UNIDADES 1358150(1332015) CARTULINA - OPALINA LISA BLANCA CARTA 100 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.152 $ 34.152
14111610
2239-4-LP14
Cartulina10 (1108642 )CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA 100 UNIDADES 1128642(1108642) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA 100 UNIDADES; Código: H913012; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.670 $ 66.670
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar5 (1006979 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) LAVORO OFICIO 75 MIC 228X340MM PAQUETE 100 UNIDADES 1024979(1006979) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) LAVORO OFICIO 75 MIC 228X340MM PAQUETE 100 UNIDADES; Código: U415612; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.540 $ 17.540
Total Neto $ 142.110
Descuento $ 1.421
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.731
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 167.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.