Orden de Compra. Nº1057543-1087-SE21 "Reactivos arquimed "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057543-1087-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Reactivos arquimed
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057543-5-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2585
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Facturación MARIANO EGAÑA N° 1640, COMUNA DE TOMÉ. VIII REGIÓN
Comuna Tomé
Impuesto 64302,08
Dirección de Envío de la Factura MARIANO EGAÑA N° 1640, COMUNA DE TOMÉ. VIII REGIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2021
TítuloDescripción
No despachar los productos No despachar los productos 
Enviar las facturas a dipresrecepcion@custodium.comEnviar las facturas a dipresrecepcion@custodium.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116002
Reactivos de analizadores de banco de sangre1Unidad no definidaPROTEINA URINARIA UPRO X 90 Código 6800120 VITROS proteína urinaria UPRO (caja x 90 unidades) $ 15.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.641 $ 15.641
41116002
Reactivos de analizadores de banco de sangre1Unidad no definidaTROPONINA I 100 DCódigo 6802301 VITROS ECI troponina-I (caja x 100 unidades) $ 322.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.791 $ 322.791
Total Neto $ 338.432
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.302
TOTAL OC $ 402.734


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.