Orden de Compra. Nº1057543-1896-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057543-22-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Tomé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057543-1896-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057543-22-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057543-22-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5360
Usuario SIGFE Waldo Silvano Solar Uloa
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640
Comuna Tomé
Impuesto 14934
Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL A Y B S A
Razón Social COMERCIAL A Y B S A
R.U.T. 96.560.900-8
Sucursal COMERCIAL A Y B S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Reactivos o soluciones químicos2Unidad no definidaROTAVIRUS INMUNOCROMATOGRAFICO 20 DETERMINACIONESCASETTE INMUNOCROMATOGR AFICO ROTAVIRUS.MARCA ARTRON CANADA KIT x 30 DETS. Despacho 48 hrs HABILES. Flete incluido. Certif. ISO adjunto. Vencimiento 12 meses $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos2Unidad no definidaSUERO ANTI ASUERO ANTI-A MONOCLONAL. Fco. 10 ml. Marca DAGGER ISO ADJUNTO Despacho en 48 hrs habiles. Flete incluido en el precio. Vencimiento enero-2020 $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad no definidaSUERO COOMBSSUERO DE COOMBS POLI VERDE. Fco. 10 ml. Flete incluido en el precio. Despacho 48 hrs habiles. Vencimiento febrero-2020 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos1FrascoSUERO ANTI DSUERO ANTI-D IgmIgG MONOCLONAL. Fco. 10 ml. Marca DAGGER. ISO ADJUNTO Flete incluido en el precio. Despacho 48 hrs habiles. Vencimiento enero-2020 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
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Reactivos o soluciones químicos2FrascoSUERO ANTI BSUERO ANTI-B MONOCLONAL. Fco. 10 ml. Marca DAGGER ISO ADJUNTO .Despacho en 48 hrs habiles. Flete incluido en el precio. Vencimiento enero-2020 $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
Total Neto $ 78.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.934
TOTAL OC $ 93.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.